予算と財源
各部局の検証票に書かれた、の予算事業の金額と財源をまとめました。 財源の意味や沖縄振興予算との違いは予算の財源のしくみで説明しています。
合計は目安です。県の予算全体ではなく、主な取組に書かれた予算事業だけの金額です(同じ予算事業の重複は除いています。数え方)。
財源別の推移
色は予算事業の主な財源です。
- 県単等
- 一括交付金(ソフト)
- 一括交付金(ハード)
- 内閣府計上
- 各省計上
- その他
表で見る
| 県単等 | 一括交付金(ソフト) | 一括交付金(ハード) | 内閣府計上 | 各省計上 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 943.0億円 28.7% | 254.2億円 7.7% | 569.8億円 17.3% | 814.1億円 24.8% | 670.1億円 20.4% | 33.3億円 1.0% | 3,284.6億円 |
| R4 | 1,067.5億円 36.0% | 236.2億円 8.0% | 509.8億円 17.2% | 713.0億円 24.0% | 434.0億円 14.6% | 6.2億円 0.2% | 2,966.9億円 |
| R5 | 1,163.9億円 39.4% | 270.3億円 9.1% | 421.7億円 14.3% | 753.7億円 25.5% | 314.8億円 10.7% | 30.0億円 1.0% | 2,954.4億円 |
| R6 | 1,162.9億円 39.6% | 243.0億円 8.3% | 495.9億円 16.9% | 685.4億円 23.3% | 343.3億円 11.7% | 7.4億円 0.3% | 2,938.0億円 |
| R7 | 1,233.4億円 39.4% | 215.6億円 6.9% | 539.5億円 17.2% | 688.4億円 22.0% | 443.2億円 14.2% | 9.1億円 0.3% | 3,129.1億円 |
| R8 | 1,423.4億円 33.7% | 211.9億円 5.0% | 661.0億円 15.7% | 1,025.6億円 24.3% | 881.2億円 20.9% | 14.8億円 0.4% | 4,217.9億円 |
財源の区分の意味
- 県単等 県が自分の裁量で使えるお金で行う事業(負担: 県(元になるお金は県税・地方交付税・県債・基金など))
- 一括交付金(ソフト) 沖縄振興特別推進交付金。県が選んだソフト事業に使える国の交付金(負担: 国が8割、県が2割)
- 一括交付金(ハード) 沖縄振興公共投資交付金。道路や学校の整備などに使える国の交付金(負担: 国と県(国の負担の割合は事業の種類による))
- 内閣府計上 国の沖縄振興予算(内閣府に計上)から補助を受ける事業(負担: 国の補助と県の負担)
- 各省計上 内閣府以外の省庁の予算から補助を受ける事業(負担: 国の補助と県の負担)
- その他 国が直接行う事業、市町村の事業、財源の記載が無いもの(負担: —)
ここでの合計は県の取組の予算で、国が沖縄のために組む「沖縄振興予算」とは別のものです。 「県単等」も県民の税金だけでなく、国から配られる地方交付税などが元になっています。くわしくは予算の財源のしくみへ。
年度によって元になる報告と取組の範囲が違うので、増減は目安です。
一括交付金(ソフト)の事業と事後評価
主な取組の評価とは別に、一括交付金(ソフト)を使った事業ごとに、県が成果目標の達成状況をしています。
- 達成
- 概ね達成
- 一部達成
- 未達成
表で見る
| 達成 | 概ね達成 | 一部達成 | 未達成 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 100 55.2% | 50 27.6% | 11 6.1% | 20 11.0% | 181 |
| R5 | 102 57.0% | 55 30.7% | 9 5.0% | 13 7.3% | 179 |
| R6 | 113 64.2% | 48 27.3% | 10 5.7% | 5 2.8% | 176 |
表で見る
| 達成 | 概ね達成 | 一部達成 | 未達成 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 将来像1 | 15 65.2% | 8 34.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 23 |
| 将来像2 | 18 64.3% | 7 25.0% | 3 10.7% | 0 0.0% | 28 |
| 将来像3 | 63 63.6% | 27 27.3% | 5 5.1% | 4 4.0% | 99 |
| 将来像4 | 10 90.9% | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 11 |
| 将来像5 | 7 46.7% | 5 33.3% | 2 13.3% | 1 6.7% | 15 |
一括交付金の事業をさがすの事業の金額は事後評価の予算額(前の年度からの繰越を含む事業費)で、下の予算事業の決算見込額とは年度と数え方が違います。
部局別・将来像別(令和7年度の決算見込額)
件数ではなく金額(億円)です。名前を押すと、部局・将来像のページの予算を見られます。
金額の大きい予算事業(令和7年度の決算見込額)
同じ名前の予算事業をまとめた上位20件です。1つの予算事業が複数の取組を支えていることがあります。
- 県単融資事業費県単等
ほかの取組(2件)
- 大幅遅れ 新事業分野進出資金貸付(施策 創業支援の充実 3-(1)-ウ-②)
- 順調 県単融資事業(融資枠)(施策 企業成長のための資金調達及び環境変化への適応の円滑化 3-(1)-ウ-③)
R7の決算見込額 656.8億円R6決算 666.0億円R8当初 668.0億円 - 子どものための教育・保育給付費県単等
- 順調 子どものための教育・保育給付費(施策 乳幼児期の子育て環境の充実 2-(2)-ア-③)
R7の決算見込額 189.3億円R6決算 181.5億円R8当初 194.2億円 - 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)県単等各省計上
- 順調 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 放課後児童支援員認定資格研修事業(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
R7の決算見込額 99.8億円R6決算 96.0億円R8当初 105.5億円 - 沖縄水道水源開発等施設整備事業一括交付金(ハード)
- やや遅れ 水道施設の整備(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
ほかの取組(2件)
- 順調 水道広域化施設の整備(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
- 順調 水道広域化施設の整備(施策 水道施設の整備、水道広域化の推進、水道用水の安定確保 2-(8)-イ-①)
R7の決算見込額 93.6億円R6決算 69.6億円R8当初 140.4億円 - 地すべり対策事業費各省計上
- 順調 地すべり対策事業(施策 農山漁村地域の強靱化対策の推進 3-(7)-カ-④)
R7の決算見込額 87.3億円R6決算 —R8当初 292.3億円 - 公営住宅整備事業一括交付金(ハード)
- 順調 県営住宅の長寿命化対策(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
ほかの取組(2件)
- 概ね順調 公営住宅整備事業(施策 住宅セーフティネットの構築 2-(5)-ウ-④)
- 概ね順調 公営住宅整備事業(施策 住宅の計画的な建替え等の促進 2-(7)-イ-①)
R7の決算見込額 67.8億円R6決算 62.2億円R8当初 84.7億円 - 水利施設整備事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 66.3億円R6決算 66.6億円R8当初 57.1億円 - 水道施設整備費補助事業各省計上
- 順調 水道施設整備事業(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
R7の決算見込額 61.7億円R6決算 61.3億円R8当初 62.5億円 - 中部流域下水道事業会計等内閣府計上
- 順調 下水道事業(省エネルギー化)(施策 脱炭素化に向けた取組の促進 1-(1)-ア-②)
ほかの取組(8件)
- 概ね順調 下水汚泥の有効利用(施策 3Rの推進と環境負荷の低減化 1-(1)-イ-①)
- 順調 消化ガスの有効利用(施策 3Rの推進と環境負荷の低減化 1-(1)-イ-①)
- 順調 下水道事業(施策 水質汚濁対策及び地下水の保全・利用 1-(2)-イ-①)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
R7の決算見込額 54.7億円R6決算 61.1億円R8当初 97.7億円 - 沖縄振興公共投資交付金(道路管理課市町村事業)等一括交付金(ハード)
- 順調 生活に密着した道路整備事業(市町村道)(施策 生活に密着した陸上交通基盤の整備 2-(7)-イ-②)
R7の決算見込額 53.6億円R6決算 62.7億円R8当初 79.0億円 - 沖縄都市モノレール輸送力増強事業一括交付金(ハード)
- 順調 沖縄都市モノレール輸送力増強事業(施策 公共交通システムの戦略的再編 1-(1)-ウ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 沖縄都市モノレール輸送力増強事業(施策 沖縄都市モノレールの機能強化 3-(12)-エ-③)
R7の決算見込額 46.1億円R6決算 35.1億円R8当初 54.1億円 - 高等学校等就学支援金事業各省計上
- 順調 私立高等学校等就学支援(施策 経済的な支援の充実 2-(1)-イ-②)
R7の決算見込額 44.2億円R6決算 35.4億円R8当初 113.1億円 - 農業基盤整備促進事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 39.1億円R6決算 37.5億円R8当初 55.4億円 - 農地整備事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農地の整形・大区画化(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 38.7億円R6決算 43.9億円R8当初 54.4億円 - 難病医療費等対策事業費各省計上
- 順調 難病医療費等対策事業(施策 難病対策の推進 2-(3)-オ-②)
R7の決算見込額 37.9億円R6決算 32.9億円R8当初 40.6億円 - 特定駐留軍用地等内土地取得事業内閣府計上
- 順調 公共用地の先行取得普天間飛行場(施策 公共用地の先行取得の推進 3-(13)-イ-②)
R7の決算見込額 37.1億円R6決算 16.2億円R8当初 45.6億円 - 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業内閣府計上
- 順調 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業(施策 交通コスト等の低減 2-(8)-ア-①)
R7の決算見込額 34.0億円R6決算 33.4億円R8当初 35.6億円 - 地域連携推進事業費(地域高規格道路)内閣府計上
- 順調 ハシゴ道路ネットワークの構築(施策 体系的な道路ネットワークの構築 3-(12)-エ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 ハシゴ道路ネットワークの構築(施策 マリンタウンMICEエリアを核とした全県的なMICE受入体制の整備 3-(2)-オ-②)
R7の決算見込額 32.4億円R6決算 26.2億円R8当初 44.4億円 - 農地整備事業(内離島)内閣府計上
- 大幅遅れ 農地の整形・大区画化(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- やや遅れ スマート農業に適した農業農村整備の推進(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
R7の決算見込額 30.0億円R6決算 35.3億円R8当初 37.7億円 - こども医療費助成事業県単等
- 順調 こども医療費助成(施策 乳幼児の健康の保持・増進 2-(2)-ア-②)
R7の決算見込額 29.7億円R6決算 31.1億円R8当初 30.7億円
財源ごとに見る
財源ごとに、その財源の金額が大きい上位10件です。
県単等の上位10件
- 県単融資事業費県単等
ほかの取組(2件)
- 大幅遅れ 新事業分野進出資金貸付(施策 創業支援の充実 3-(1)-ウ-②)
- 順調 県単融資事業(融資枠)(施策 企業成長のための資金調達及び環境変化への適応の円滑化 3-(1)-ウ-③)
R7の決算見込額 656.8億円R6決算 666.0億円R8当初 668.0億円 - 子どものための教育・保育給付費県単等
- 順調 子どものための教育・保育給付費(施策 乳幼児期の子育て環境の充実 2-(2)-ア-③)
R7の決算見込額 189.3億円R6決算 181.5億円R8当初 194.2億円 - 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)県単等各省計上
- 順調 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 放課後児童支援員認定資格研修事業(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
R7の決算見込額 99.8億円R6決算 96.0億円R8当初 105.5億円 - こども医療費助成事業県単等
- 順調 こども医療費助成(施策 乳幼児の健康の保持・増進 2-(2)-ア-②)
R7の決算見込額 29.7億円R6決算 31.1億円R8当初 30.7億円 - 緊急自然災害防止対策事業(道路防災)県単等
- 順調 災害防除(道路)(施策 緊急時における輸送機能及び避難地等の確保 2-(4)-イ-③)
R7の決算見込額 26.8億円R6決算 16.5億円R8当初 38.1億円 - 北部基幹病院整備推進事業県単等
- 順調 北部基幹病院整備推進事業(施策 公立沖縄北部医療センターの整備推進 2-(3)-イ-④)
ほかの取組(1件)
- 順調 北部基幹病院における医療従事者の確保に対する支援(施策 公立沖縄北部医療センターの整備推進 2-(3)-イ-④)
R7の決算見込額 19.6億円R6決算 1.0億円R8当初 66.8億円 - R7の決算見込額 15.2億円R6決算 10.8億円R8当初 18.3億円
- 防災危機管理センター棟(仮称)整備事業県単等
- 大幅遅れ 防災危機管理センター棟(仮称)整備事業(施策 危機事象に応じた危機管理体制の構築 2-(4)-ア-①)
R7の決算見込額 14.2億円R6決算 1.6億円R8当初 62.9億円 - 公立大学法人沖縄県立芸術大学運営費交付金等交付事業(一般)県単等
- 順調 沖縄県立芸術大学における教育研究活動の推進(施策 創造的文化芸術の発展を担う人材の育成 1-(4)-イ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 沖縄県立芸術大学の運営支援(施策 高等教育の魅力向上と地域貢献機能の充実 5-(3)-ウ-①)
R7の決算見込額 14.1億円R6決算 13.0億円R8当初 — - 小規模事業経営支援事業費県単等
- 概ね順調 小規模事業経営支援事業費(施策 支援機関による経営改善の支援 3-(1)-ウ-①)
R7の決算見込額 12.9億円R6決算 12.2億円R8当初 14.0億円
一括交付金(ソフト)の上位10件
- 含蜜糖振興対策事業費(含蜜糖製造合理化対策事業以外)一括交付金(ソフト)
- 順調 含蜜糖振興対策(経営支援)(施策 離島におけるさとうきび産業の振興 3-(10)-ア-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 含蜜糖振興対策(経営支援)(施策 製糖業の経営基盤強化と高度化推進 3-(7)-ウ-⑤)
R7の決算見込額 23.5億円R6決算 19.3億円R8当初 22.9億円 - 大東地区情報通信基盤整備推進事業一括交付金(ソフト)
- 順調 大東地区情報通信基盤整備推進事業(施策 情報通信基盤の強化とICTの活用 2-(8)-ア-②)
ほかの取組(2件)
- 順調 大東地区情報通信基盤整備推進事業(施策 未来創造の情報通信基盤の構築 3-(12)-ア-①)
- 順調 大東地区情報通信基盤整備推進事業(施策 離島・過疎地域におけるテレワーク、ワーケーション等の推進 4-(4)-イ-①)
R7の決算見込額 21.9億円R6決算 50.8億円R8当初 — - 特殊病害虫特別防除事業一括交付金(ソフト)
- 順調 特殊病害虫特別防除事業(ウリミバエ)(施策 特殊病害虫等の侵入防止 3-(7)-イ-③)
ほかの取組(2件)
- 順調 特殊病害虫特別防除事業(ミカンコミバエ)(施策 特殊病害虫等の侵入防止 3-(7)-イ-③)
- 順調 特殊病害虫特別防除事業(イモゾウムシ等)(施策 特殊病害虫等の侵入防止 3-(7)-イ-③)
R7の決算見込額 16.6億円R6決算 14.5億円R8当初 23.1億円 - 沖縄観光グローバル事業一括交付金(ソフト)その他
- 順調 沖縄観光グローバル事業(国際航空路線直行定期便新規就航支援)(施策 国際路線の拡充に向けた取組強化 3-(12)-イ-②)
ほかの取組(3件)
- 順調 沖縄観光グローバル事業(海外市場別誘客プロモーション)(施策 国際路線の拡充に向けた取組強化 3-(12)-イ-②)
- 順調 沖縄観光グローバル事業(那覇空港国際旅客ハブ形成推進誘客プロモーション)(施策 国際路線の拡充に向けた取組強化 3-(12)-イ-②)
- 順調 沖縄観光グローバル事業(海外市場別誘客プロモーション)(施策 観光交流、経済交流等の推進 4-(2)-ウ-①)
R7の決算見込額 16.8億円R6決算 15.9億円R8当初 5.4億円 - 分蜜糖振興対策支援事業費一括交付金(ソフト)
- 順調 分蜜糖振興対策(離島)(施策 離島におけるさとうきび産業の振興 3-(10)-ア-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 分蜜糖振興対策(施策 製糖業の経営基盤強化と高度化推進 3-(7)-ウ-⑤)
R7の決算見込額 9.6億円R6決算 11.7億円R8当初 9.3億円 - 沖縄フラワークリエイション事業一括交付金(ソフト)
- 順調 沖縄フラワークリエイション事業(施策 花と緑にあふれる環境づくり 1-(1)-ウ-③)
ほかの取組(1件)
- 順調 沖縄フラワークリエイション事業(施策 快適で魅力ある観光まちづくりの推進 3-(2)-ア-②)
R7の決算見込額 5.6億円R6決算 5.6億円R8当初 5.7億円 - 子育て総合支援事業一括交付金(ソフト)
- 順調 低所得世帯のこどもに対する学習支援(子育て総合支援事業)(施策 生活及び教育支援の充実 2-(1)-イ-①)
R7の決算見込額 5.4億円R6決算 5.3億円R8当初 6.1億円 - 県立病院医師確保支援事業一括交付金(ソフト)
- 順調 県立病院医師確保支援事業(施策 離島・へき地医療提供体制の確保・充実 2-(3)-ウ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 県立病院医師確保支援事業(施策 地域の実情に応じた医療提供体制の確保と遠隔医療の推進 2-(8)-ウ-①)
R7の決算見込額 5.2億円R6決算 5.0億円R8当初 5.6億円 - 離島再生可能エネルギー導入促進事業一括交付金(ソフト)
- 順調 補助事業による再エネ設備等の導入支援(施策 再生可能エネルギー等のクリーンなエネルギーの導入促進 1-(1)-ア-①)
R7の決算見込額 4.6億円R6決算 4.6億円R8当初 4.2億円 - 沖縄型耐候性園芸施設整備事業一括交付金(ソフト)
- 順調 沖縄型耐候性園芸施設の導入推進(離島)(施策 離島農林水産物の生産振興とブランド化の推進 3-(10)-ア-③)
ほかの取組(4件)
- 順調 耐候性園芸施設の補強・改修(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
- 概ね順調 沖縄型耐候性園芸施設の導入推進(施策 野菜・果樹・花き類等の生産振興 3-(7)-ア-①)
- 順調 次世代型環境制御施設等の研究・開発の推進(施策 デジタル技術等を活用したスマート農林水産技術の実証と普及 3-(7)-オ-①)
- 順調 耐候性園芸施設の補強・改修(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 4.3億円R6決算 4.6億円R8当初 4.6億円
一括交付金(ハード)の上位10件
- 沖縄水道水源開発等施設整備事業一括交付金(ハード)
- やや遅れ 水道施設の整備(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
ほかの取組(2件)
- 順調 水道広域化施設の整備(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
- 順調 水道広域化施設の整備(施策 水道施設の整備、水道広域化の推進、水道用水の安定確保 2-(8)-イ-①)
R7の決算見込額 93.6億円R6決算 69.6億円R8当初 140.4億円 - 公営住宅整備事業一括交付金(ハード)
- 順調 県営住宅の長寿命化対策(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
ほかの取組(2件)
- 概ね順調 公営住宅整備事業(施策 住宅セーフティネットの構築 2-(5)-ウ-④)
- 概ね順調 公営住宅整備事業(施策 住宅の計画的な建替え等の促進 2-(7)-イ-①)
R7の決算見込額 67.8億円R6決算 62.2億円R8当初 84.7億円 - 沖縄振興公共投資交付金(道路管理課市町村事業)等一括交付金(ハード)
- 順調 生活に密着した道路整備事業(市町村道)(施策 生活に密着した陸上交通基盤の整備 2-(7)-イ-②)
R7の決算見込額 53.6億円R6決算 62.7億円R8当初 79.0億円 - 沖縄都市モノレール輸送力増強事業一括交付金(ハード)
- 順調 沖縄都市モノレール輸送力増強事業(施策 公共交通システムの戦略的再編 1-(1)-ウ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 沖縄都市モノレール輸送力増強事業(施策 沖縄都市モノレールの機能強化 3-(12)-エ-③)
R7の決算見込額 46.1億円R6決算 35.1億円R8当初 54.1億円 - 農業集落排水事業一括交付金(ハード)
- 順調 農業集落における汚水処理施設の整備(施策 水質汚濁対策及び地下水の保全・利用 1-(2)-イ-①)
ほかの取組(3件)
- 順調 農業集落における汚水処理施設の整備(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 概ね順調 農業集落における汚水処理施設の整備(離島)(施策 汚水処理施設の整備 2-(8)-イ-②)
- 順調 農業集落における汚水処理施設の整備(施策 地域が有する多面的機能の維持・発揮 3-(7)-キ-③)
R7の決算見込額 24.0億円R6決算 23.0億円R8当初 26.0億円 - 沖縄振興公共投資交付金(下水道課市町村事業)一括交付金(ハード)
- 順調 下水道事業(施策 水質汚濁対策及び地下水の保全・利用 1-(2)-イ-①)
ほかの取組(4件)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
R7の決算見込額 21.2億円R6決算 17.9億円R8当初 137.0億円 - 沖縄振興公共投資交付金事業(道路)一括交付金(ハード)
- 順調 道路整備事業(県管理道路)(施策 生活に密着した陸上交通基盤の整備 2-(7)-イ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 渋滞ボトルネック対策(施策 体系的な道路ネットワークの構築 3-(12)-エ-②)
R7の決算見込額 19.3億円R6決算 16.2億円R8当初 30.8億円 - 沖縄振興公共投資交付金(河川)等一括交付金(ハード)
- やや遅れ 自然環境に配慮した河川の整備(施策 自然環境再生の推進 1-(2)-イ-④)
ほかの取組(2件)
- やや遅れ 自然環境に配慮した河川の整備(施策 沖縄固有の景観資源の保全・継承 1-(5)-イ-③)
- 順調 治水対策としての河川の整備(施策 社会基盤等の防災・減災対策 2-(4)-イ-①)
R7の決算見込額 18.8億円R6決算 22.2億円R8当初 15.6億円 - 公立学校施設整備事業一括交付金(ハード)
- 順調 公立小中学校施設整備事業(施策 離島・へき地における教育環境の充実 5-(1)-ウ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 公立小中学校施設整備事業(施策 安心して学べる教育環境の整備 5-(2)-エ-③)
R7の決算見込額 17.2億円R6決算 19.3億円R8当初 38.2億円 - 道路防災保全事業一括交付金(ハード)
- 順調 道路施設長寿命化修繕事業(県道等)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 橋梁長寿命化修繕事業(県道等)(施策 地域特性に応じた島内移動手段の確保 2-(8)-エ-③)
R7の決算見込額 15.5億円R6決算 7.2億円R8当初 26.3億円
内閣府計上の上位10件
- 水利施設整備事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 66.3億円R6決算 66.6億円R8当初 57.1億円 - 中部流域下水道事業会計等内閣府計上
- 順調 下水道事業(省エネルギー化)(施策 脱炭素化に向けた取組の促進 1-(1)-ア-②)
ほかの取組(8件)
- 概ね順調 下水汚泥の有効利用(施策 3Rの推進と環境負荷の低減化 1-(1)-イ-①)
- 順調 消化ガスの有効利用(施策 3Rの推進と環境負荷の低減化 1-(1)-イ-①)
- 順調 下水道事業(施策 水質汚濁対策及び地下水の保全・利用 1-(2)-イ-①)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 社会基盤等の長寿命化対策 2-(4)-イ-②)
- 順調 下水道事業(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 順調 下水道事業(管渠の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
- 順調 下水道事業(処理場等の長寿命化・地震対策)(施策 地域特性に応じた下水道等の整備 2-(7)-ア-②)
R7の決算見込額 54.7億円R6決算 61.1億円R8当初 97.7億円 - 農業基盤整備促進事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- 大幅遅れ 農業用水源・畑地かんがい施設の整備(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 39.1億円R6決算 37.5億円R8当初 55.4億円 - 農地整備事業内閣府計上
- 大幅遅れ 農地の整形・大区画化(施策 生産性と収益性を高める農業生産基盤の整備 3-(7)-カ-①)
R7の決算見込額 38.7億円R6決算 43.9億円R8当初 54.4億円 - 特定駐留軍用地等内土地取得事業内閣府計上
- 順調 公共用地の先行取得普天間飛行場(施策 公共用地の先行取得の推進 3-(13)-イ-②)
R7の決算見込額 37.1億円R6決算 16.2億円R8当初 45.6億円 - 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業内閣府計上
- 順調 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業(施策 交通コスト等の低減 2-(8)-ア-①)
R7の決算見込額 34.0億円R6決算 33.4億円R8当初 35.6億円 - 地域連携推進事業費(地域高規格道路)内閣府計上
- 順調 ハシゴ道路ネットワークの構築(施策 体系的な道路ネットワークの構築 3-(12)-エ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 ハシゴ道路ネットワークの構築(施策 マリンタウンMICEエリアを核とした全県的なMICE受入体制の整備 3-(2)-オ-②)
R7の決算見込額 32.4億円R6決算 26.2億円R8当初 44.4億円 - 農地整備事業(内離島)内閣府計上
- 大幅遅れ 農地の整形・大区画化(離島)(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
ほかの取組(1件)
- やや遅れ スマート農業に適した農業農村整備の推進(施策 亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備 3-(10)-ア-⑤)
R7の決算見込額 30.0億円R6決算 35.3億円R8当初 37.7億円 - 社会資本整備総合交付金(泡瀬工区)内閣府計上
- 順調 東部海浜開発事業の推進(施策 中城湾港の物流・人流機能の強化 3-(12)-ウ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 東部海浜開発事業の推進(施策 快適で魅力ある観光まちづくりの推進 3-(2)-ア-②)
R7の決算見込額 28.4億円R6決算 27.8億円R8当初 6.0億円 - 港湾改修費、社会資本整備総合交付金(港湾)、沖縄振興公共投資交付金(港湾)内閣府計上
- 順調 離島港湾整備事業(施策 離島港湾の機能強化及び安全で安定した海上交通の確保・維持 2-(8)-エ-②)
ほかの取組(1件)
- 順調 小型船だまり等の整備(施策 圏域の拠点港湾等の機能強化 3-(12)-ウ-③)
R7の決算見込額 26.9億円R6決算 21.0億円R8当初 32.6億円
各省計上の上位10件
- 地すべり対策事業費各省計上
- 順調 地すべり対策事業(施策 農山漁村地域の強靱化対策の推進 3-(7)-カ-④)
R7の決算見込額 87.3億円R6決算 —R8当初 292.3億円 - 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)県単等各省計上
- 順調 地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業)(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
ほかの取組(1件)
- 順調 放課後児童支援員認定資格研修事業(施策 子どもの多様な居場所づくり 2-(2)-イ-①)
R7の決算見込額 99.8億円R6決算 96.0億円R8当初 105.5億円 - 水道施設整備費補助事業各省計上
- 順調 水道施設整備事業(施策 上水道の計画的な整備、水道広域化の推進と水の安定供給 2-(7)-ア-①)
R7の決算見込額 61.7億円R6決算 61.3億円R8当初 62.5億円 - 高等学校等就学支援金事業各省計上
- 順調 私立高等学校等就学支援(施策 経済的な支援の充実 2-(1)-イ-②)
R7の決算見込額 44.2億円R6決算 35.4億円R8当初 113.1億円 - 難病医療費等対策事業費各省計上
- 順調 難病医療費等対策事業(施策 難病対策の推進 2-(3)-オ-②)
R7の決算見込額 37.9億円R6決算 32.9億円R8当初 40.6億円 - 私立学校等教育振興費(私立学校運営費補助金)各省計上
- 順調 私立学校運営費等支援(施策 特色ある私立学校づくりへの支援 5-(2)-エ-④)
R7の決算見込額 23.7億円R6決算 23.1億円R8当初 24.0億円 - 私立専修学校授業料等減免事業各省計上
- 順調 私立専修学校授業料等減免(施策 経済的な支援の充実 2-(1)-イ-②)
R7の決算見込額 18.2億円R6決算 12.2億円R8当初 18.8億円 - 生活福祉資金貸付事業費各省計上
- 概ね順調 生活福祉資金貸付事業費(施策 福祉サービスの包括的な支援体制の強化 2-(5)-ウ-①)
R7の決算見込額 14.3億円R6決算 31.4億円R8当初 1,891万円 - 高等学校等奨学のための給付金事業各省計上
- 順調 高等学校等奨学のための給付金事業(施策 経済的な支援の充実 2-(1)-イ-②)
R7の決算見込額 10.8億円R6決算 12.8億円R8当初 22.1億円 - 小児慢性特定疾病医療費助成制度各省計上
- 順調 小児慢性特定疾病医療費助成事業(施策 小児・周産期医療提供体制の充実 2-(3)-イ-③)
R7の決算見込額 6.7億円R6決算 6.2億円R8当初 —
取組の進捗状況はR7の報告の判定です。
データの注意
- 県の予算全体ではなく、PDCAの主な取組に書かれている予算事業だけの金額です。県の人件費や借金の返済は入りません。国直轄や市町村の事業は、取組の予算事業として財源に「国直轄」「市町村」と書かれた分(わずか)だけが「その他」に入ります。企業局の事業や流域下水道事業会計など、一般会計ではない会計の事業も含みます。
- 同じ予算事業が複数の取組に同じ金額で書かれていることが多いため、同じ予算事業・財源・金額は1回だけ数えています(部局・将来像は、最初に出てくる取組のものに寄せます)。
- 県単融資事業費(年650億円前後)のように、貸付の原資(融資枠)を計上している事業も含みます。
- 部局の検証票が手に入らない取組(病院事業局など)は含みません。R7は主な取組1,534件のうち1,508件(98.3%)の予算を読めています。
- くわしくはこのサイトでの数え方と予算の財源のしくみ。
合計から除いた金額(要確認・2件)
同じ行の3つの金額(前年度決算・当年度見込・翌年度当初)のうち1つが0でない他の金額の50倍以上・10億円以上で、他の年度の報告にある同じ予算事業・同じ年度の金額でも裏付けられないものは、桁の誤記の疑いがあるため合計に入れていません。 元の報告書で確認できるよう、出典のページを載せています。
| 報告 | 予算事業 | 種類 | 記載の金額 | 同じ行の他の金額 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 国際物流関連産業推進費 創貨・集貨の取組強化 | 決算見込額 | 751.1億円 | 決算額 276万円、当初予算額 1,000万円 | ア シー・アンド・エアなど多様な国際物流ネットワーク強化と物流コストの低減 11ページ(別のタブで開きます) |
| R7 | 農福連携専門人材・普及啓発推進事業 農福連携の推進 | 当初予算額 | 52.0億円 | 決算額 500万円、決算見込額 517万円 | イ 産業を担う人づくり 23ページ(別のタブで開きます) |
部局票がある範囲
総括報告書の主な取組のうち、部局の検証票から予算の記載を読めたものの数です(部局は最新の報告での所管部局で数えています)。企業局は県企業局のサイトの設定(robots.txt)で自動取得できないため、手動でダウンロードしたものを使っています(R5の1ファイルはまだありません)。 病院事業局は表の形が特殊で読み取れておらず、R4はファイルが見つかりません(リンク切れ)。県警本部はR6の検証票が公開ページに見当たりません。
| 部局 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|
| 知事公室 | 36/36 | 32/36 | 36/36 | 43/43 |
| 総務部 | 18/18 | 18/18 | 18/18 | 19/19 |
| 企画部 | 113/113 | 108/113 | 113/113 | 113/113 |
| 環境部 | 103/104 | 104/104 | 104/104 | 104/104 |
| こども未来部 | 78/78 | 78/78 | 78/78 | 78/78 |
| 生活福祉部 | 53/53 | 53/53 | 53/53 | 54/54 |
| 保健医療介護部 | 124/125 | 125/125 | 125/125 | 128/128 |
| 農林水産部 | 214/214 | 213/214 | 214/214 | 213/213 |
| 商工労働部 | 220/222 | 216/222 | 216/222 | 211/221 |
| 文化観光スポーツ部 | 229/229 | 229/229 | 229/229 | 201/214 |
| 土木建築部 | 173/173 | 173/173 | 173/173 | 173/173 |
| 教育庁 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 |
| 企業局 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 県警本部 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | 16/16 |
| 病院事業局 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 合計 | 1,532/1,539 99.5% | 1,520/1,539 98.8% | 1,514/1,539 98.4% | 1,508/1,534 98.3% |