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希望と活力にあふれる豊かな島を目指して

主な取組のうち「順調」
572件のうち492件(令和7年度)。県全体は82.9%。
のうちに到達
165指標のうち84指標(令和7年度)。県全体は52.4%。

施策の判定(令和7年度)

マスを押すと、将来像3とその判定で絞り込んだ施策の一覧を開きます。

将来像3の141施策

前の年度からの変化

R6とR7の報告を比べました。判定は A → B → C〜F → G の順で比べ、C〜F の中での入れ替わりは数えません。取組の遅れ=やや遅れ・大幅遅れ・未着手。

基本施策ごとの進み具合

棒は主な取組の(令和7年度)、下の箱はの見通しです。

成果指標(165)

成果指標をさがすで、見通しや担当部局でさらに絞り込めます。

令和7年度の報告にある指標です。右の札はです。

県民所得の着実な向上につながる企業の「稼ぐ力」の強化(11) 3-(1)

世界から選ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観光の変革(20) 3-(2)

デジタル社会を支える情報通信関連産業の高度化・高付加価値化(6) 3-(3)

アジアのダイナミズムを取り込む国際物流拠点の形成と臨空・臨港型産業の集積(11) 3-(4)

科学技術イノベーションの創出と次世代を担う持続可能な産業の振興(7) 3-(5)

沖縄の優位性や潜在力を生かした新たな産業の創出(8) 3-(6)

亜熱帯海洋性気候を生かした持続可能な農林水産業の振興(37) 3-(7)

地域を支える第2次産業と県産品の振興(8) 3-(8)

世界にはばたき躍動する「スポーツアイランド沖縄」の形成(6) 3-(9)

島々の資源・魅力を生かし、潜在力を引き出す産業振興(13) 3-(10)

誰もが安心して働ける環境づくりと多様な人材の活躍促進(17) 3-(11)

持続可能な発展と県民生活を支える社会基盤の高度化及びネットワークの形成(17) 3-(12)

駐留軍用地跡地の有効利用の推進(4) 3-(13)

4年間の推移

「順調」の取組と、計画値に届いた成果指標の割合(将来像3)
点を押すと、その年度の値を出します(キーボードでは左右の矢印キー)。
表で見る
年度主な取組うち順調成果指標うち計画値に到達
令和4年度(前期)585471(80.5%)16780(47.9%)
令和5年度(前期)585449(76.8%)16783(49.7%)
令和6年度(前期)585438(74.9%)16785(50.9%)
令和7年度(中期)572492(86.0%)16584(50.9%)
内訳を見る(進捗状況・達成率の区分ごと)
主な取組の進捗状況
  • 順調
  • 概ね順調
  • やや遅れ
  • 大幅遅れ
  • 未着手
  • 記載なし
R4前期
585件
R5前期
585件
R6前期
585件
R7中期
572件
表で見る
順調概ね順調やや遅れ大幅遅れ未着手記載なし計
R4471
80.5%
39
6.7%
33
5.6%
37
6.3%
5
0.9%
0
0.0%
585
R5449
76.8%
53
9.1%
32
5.5%
41
7.0%
9
1.5%
1
0.2%
585
R6438
74.9%
51
8.7%
29
5.0%
40
6.8%
22
3.8%
5
0.9%
585
R7492
86.0%
29
5.1%
15
2.6%
28
4.9%
6
1.0%
2
0.3%
572
成果指標の達成状況
  • 100%以上
  • 60%以上100%未満
  • 0%超60%未満
  • 0%以下
  • 達成率なし
R4前期
167指標
R5前期
167指標
R6前期
167指標
R7中期
165指標
表で見る
100%以上60%以上100%未満0%超60%未満0%以下達成率なし計
R480
47.9%
10
6.0%
10
6.0%
51
30.5%
16
9.6%
167
R583
49.7%
23
13.8%
20
12.0%
40
24.0%
1
0.6%
167
R685
50.9%
20
12.0%
20
12.0%
40
24.0%
2
1.2%
167
R784
50.9%
19
11.5%
27
16.4%
35
21.2%
0
0.0%
165

R4〜R6は前期実施計画(別のタブで開きます)、R7からは中期実施計画(別のタブで開きます)です。R7で基準値・目標値・計画値が新しくなったため、成果指標の割合は計画期間をまたいで単純には比べられません。

くらしのテーマで見るこのサイト独自の分類

将来像3の施策が多いテーマの順です。押すと、将来像3とそのテーマで絞り込んだ施策の一覧を開きます。

予算

将来像3の主な取組に書かれた予算事業(令和7年度の決算見込額)
1,429.6億円
主な取組の予算事業全体(3,129.1億円)の45.7%。同じ予算事業の重複を除いています。予算と財源

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